|
|
Faktúra |
2020166
|
Servis + služby 7/2020
|
438,16 |
s DPH |
27.07.2020 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2006084
|
Obedy žiaci 6/2020
|
523,00 |
s DPH |
27.07.2020 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20194303
|
Clenské + ISIC karty
|
731,00 |
s DPH |
20.07.2020 |
|
|
CKM |
SSOŠA DA |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100
|
Energie 6/2020
|
2 042,64 |
s DPH |
20.07.2020 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020108
|
Náklady na školiteľov prakticke cvičenie 4-6/2020
|
11 088,00 |
s DPH |
20.07.2020 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
73679938739
|
Ročné preplatné
|
358,80 |
s DPH |
06.07.2020 |
|
|
Survio |
SSOŠA DA |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2006006
|
Nákup - matematika do vrecka
|
2 485,57 |
s DPH |
25.06.2020 |
|
|
Taktik |
SSOŠA DA |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2006007
|
Nákup - hravá fyzika
|
1 560,00 |
s DPH |
25.06.2020 |
|
|
Taktik |
SSOŠA DA |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020145
|
Servis 6/2020
|
438,16 |
s DPH |
24.06.2020 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202000465
|
Projektor 4 ks
|
2 016,00 |
s DPH |
23.06.2020 |
|
|
Extreme |
SSOŠA DA |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
12020017
|
Učtovné služby 6/2020
|
500,00 |
s DPH |
23.06.2020 |
|
|
Fin20 s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020091
|
Energie 5/2020
|
2 521,12 |
s DPH |
15.06.2020 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202030203
|
Licenčné poplatky 1.6.2020-31.5.2021
|
509,25 |
s DPH |
15.06.2020 |
|
|
DYTRON |
SSOŠA DA |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
770358920
|
Gatrolístky
|
4 148,35 |
s DPH |
04.06.2020 |
|
|
EDENRED |
SSOŠA DA |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020076
|
Energie 4/2020
|
2 003.96 |
s DPH |
03.06.2020 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020081
|
1 splatka z nehnuteľnosti r.2020 80 %
|
18 060,90 |
s DPH |
03.06.2020 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200006
|
Služby 6/2020
|
600,00 |
s DPH |
02.06.2020 |
|
|
Fovat s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9120000834
|
Ročný poplatok za školský rok 2020/2021
|
449,00 |
s DPH |
02.06.2020 |
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020117
|
Služby 4/2020
|
438,16 |
s DPH |
25.05.2020 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
12020014
|
Učtovníctvo 5/2020
|
500,00 |
s DPH |
22.05.2020 |
|
|
Fin20 s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
02.06.2020 |