|   | Zmluva | ODB/110/5098/23 | Zmluva o spolupráci - finančné vzdelávanie |  | s DPH | 06.07.2023 |  |  | FinQ Centrum, n.o. | SSOŠA DA | Ing. Anna Špačeková |  | 13.07.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 223006 | revízia el.inštalácie | 1 972,80 | s DPH | 31.05.2023 |  |  | ELSEREMO | SSOŠA  DA |  |  | 17.09.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 2023049 | správa IT | 720,00 | s DPH | 31.05.2023 |  |  | AWAX | SSOŠA  DA |  |  | 17.09.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 2023146 | energie | 5 842,40 | s DPH | 31.05.2023 |  |  | Duálna akadémia | SSOŠA  DA |  |  | 17.09.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 2305198 | strava zamestnanci 5/23 | 1 603,80 | s DPH | 31.05.2023 |  |  | Global Gastro s.r.o. | SSOŠA  DA |  |  | 17.09.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 2300150 | kontrola poplachového systému | 312,00 | s DPH | 31.05.2023 |  |  | AFS s.r.o. | SSOŠA  DA |  |  | 17.09.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 2305199 | strava externí 5/23 | 1 587,30 | s DPH | 31.05.2023 |  |  | Global Gastro s.r.o. | SSOŠA  DA |  |  | 17.09.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 2305197 | strava žiaci 5/23 | 3 820,00 | s DPH | 31.05.2023 |  |  | Global Gastro s.r.o. | SSOŠA  DA |  |  | 17.09.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 230040 | účtovné služby - mzdy | 540,00 | s DPH | 10.05.2023 |  |  | POGITA | SSOŠA  DA |  |  | 17.09.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 20230243 | Kontrola HP, PV | 429,96 | s DPH | 10.05.2023 |  |  | SAROR | SSOŠA  DA |  |  | 17.09.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 20230024 | Technická správa WEB | 840,00 | s DPH | 10.05.2023 |  |  | Heroes | SSOŠA DA | Dana Preisingerová |  | 10.05.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 2023115 | energie 4/23 | 9 187,94 | s DPH | 10.05.2023 |  |  | DA | SSOŠA DA | Dana Preisingerová |  | 10.05.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 2023039 | správa IT 4/23 | 720,00 | s DPH | 10.05.2023 |  |  | AWAX | SSOŠA DA | Dana Preisingerová |  | 10.05.2023 | 
					
						|   | Zmluva | DOD/111/80/2023 | Zmluva o DV |  | s DPH | 02.05.2023 |  |  | Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s.r.o. | SSOŠA DA | Ing. Anna Špačeková |  | 18.05.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 2303100 | strava externý 3/23 | 1 626,90 | s DPH | 25.04.2023 |  |  | Global Gastro | SSOŠA DA | Dana Preisingerová |  | 25.04.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 2303098 | strava žiak 3/23 | 5 122.00 | s DPH | 25.04.2023 |  |  | Global Gastro | SSOŠA DA | Dana Preisingerová |  | 25.04.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 2303099 | strava zamestnanci 3/23 | 1735.80 | s DPH | 25.04.2023 |  |  | Global Gastro | SSOŠA DA | Dana Preisingerová |  | 25.04.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 2023086 | energie 3/23 | 13 860.62 | s DPH | 25.04.2023 |  |  | DA | SSOŠA DA | Dana Preisingerová |  | 25.04.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 2311000057 | odstránenie havarijného stavu v rozvodni | 1 791,60 | s DPH | 18.04.2023 |  |  | LiV ELEKTRA | SSOŠA DA | Dana Preisingerová |  | 18.04.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 20230020 | Technická správa WEB | 840,00 | s DPH | 18.04.2023 |  |  | Heroes | SSOŠA DA | Dana Preisingerová |  | 18.04.2023 |