|
|
Faktúra |
12/2-179
|
ZSE energie
|
4 004,76 |
s DPH |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2-186
|
Kontrola EPS
|
59,75 |
s DPH |
|
|
|
DAD-_TEL,spol.s r.o. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2-180
|
Odborné časopisy
|
70,12 |
s DPH |
|
|
|
ARES spol.s r.o. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2-181
|
Telefón
|
327,18 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2-182
|
Občerstvenie-súťaž
|
199,64 |
s DPH |
|
|
|
Mészároš-PINO s.r.o. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2-183
|
Poistenie hnut.vecí
|
562,78 |
s DPH |
|
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2-184
|
Komplexné poistenie
|
418,21 |
s DPH |
|
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2-185
|
Poistenie budov
|
467,91 |
s DPH |
|
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/1-057
|
Čistace potreby
|
330,32 |
s DPH |
|
|
|
VEĽOOBCHOD HANCO,a.s. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/1-058
|
Box archívny
|
77,28 |
s DPH |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/1-059
|
Toner
|
72,24 |
s DPH |
|
|
|
AWAX s.r.o. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/1-060
|
Čistace potreby
|
122,46 |
s DPH |
|
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO,a.s. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2-320
|
Nájomné fľaša oceľová
|
40,61 |
s DPH |
|
|
|
Messer Tatragas spol.s r,o, |
|
|
|
04.02.2014 |