|
Faktúra |
12/2-216
|
Voda
|
532,15 |
s DPH |
|
|
|
Bratislavská vodár.spol. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Faktúra |
12/2-209
|
Telefón
|
17,86 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Faktúra |
12/2-210
|
Plyn
|
1 023,10 |
s DPH |
|
|
|
Slovenský plynáren.priemysel |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Faktúra |
12/2-211
|
Voda
|
6 043,64 |
s DPH |
|
|
|
Bratislavská vodár.spoločnosť |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Faktúra |
12/2-212
|
Poistenie
|
42,81 |
s DPH |
|
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Faktúra |
12/2-213
|
Prenájom nádoby
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
Marius Pedersen |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Faktúra |
12/2-214
|
Elek.energia
|
3 737,10 |
s DPH |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Faktúra |
12/2-215
|
Energia
|
417,50 |
s DPH |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Faktúra |
12/1-067
|
Chladnička
|
757,99 |
s DPH |
|
|
|
EURONICS TPD |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Faktúra |
12/1-068
|
Toner
|
36,12 |
s DPH |
|
|
|
AWAX s.r.o. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Faktúra |
12/2-217
|
Služby
|
438,16 |
s DPH |
|
|
|
AWAX s.r.o. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Faktúra |
12/2-225
|
Spracovanie účtovníctva
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
V.Zelenka-Sofware Consulting |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Faktúra |
12/2-218
|
PHL
|
139,11 |
s DPH |
|
|
|
SLOVNAFT,a.s. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Faktúra |
12/2-219
|
Kontrola EPS
|
29,87 |
s DPH |
|
|
|
DAD-TEL,spol.s r.o. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Faktúra |
12/2-220
|
Kontrola EPS
|
33,06 |
s DPH |
|
|
|
DAD-TEL,spol.sr.o. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Faktúra |
12/1-069
|
Tlačivá
|
182,77 |
s DPH |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Faktúra |
12/2-221
|
Oprava-vonkajšie osvetlenie
|
496,26 |
s DPH |
|
|
|
OSVETLENIE,s.r.o. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Faktúra |
12/2-222
|
Oprava-vonkajšie osvetlenie
|
127,82 |
s DPH |
|
|
|
OSVETLENIE,s.r.o. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Faktúra |
12/2-223
|
Voda
|
-533,24 |
s DPH |
|
|
|
Bratislavská vodár.spoločnosť |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Faktúra |
12/2-224
|
Telefón
|
113,92 |
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
04.02.2014 |