|
|
Faktúra |
11/2-064
|
Orange 2/2011
|
105,76 |
s DPH |
07.03.2011 |
|
|
Orange |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-063
|
Stravné lístky
|
2 120,00 |
s DPH |
04.03.2011 |
|
|
T.Mészáros-PINO |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-060
|
Členský príspevok ZZES r.2011
|
4,00 |
s DPH |
03.03.2011 |
|
|
ZZES |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-061
|
Poplatok za seminár
|
37,00 |
s DPH |
03.03.2011 |
|
|
Vesna, n.o. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-059
|
Opakovaná platba plynu za 3/2011
|
7,00 |
s DPH |
03.03.2011 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-062
|
Poplatok za seminár
|
37,00 |
s DPH |
03.03.2011 |
|
|
Vesna, n.o. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-058
|
Technik BOZP
|
120,00 |
s DPH |
02.03.2011 |
|
|
BP služby s.r.o. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/1-010
|
Tlačivá
|
142,63 |
s DPH |
01.03.2011 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/1-009
|
Toner
|
102,49 |
s DPH |
28.02.2011 |
|
|
KSOREX s.r.o. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-051
|
Spotreba PHL 1.2.2011-15.2.2011
|
235,47 |
s DPH |
28.02.2011 |
|
|
Slovnaft |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/1-008
|
Čistiace potreby
|
237,60 |
s DPH |
28.02.2011 |
|
|
BANCHEM s.r.o. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-047
|
Zlaté stránky-inzercia
|
84,00 |
s DPH |
28.02.2011 |
|
|
Mediatel spol.s.r.o. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-048
|
T-Mobile
|
19,14 |
s DPH |
28.02.2011 |
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-049
|
Vodné
|
640,03 |
s DPH |
28.02.2011 |
|
|
BVS a.s. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-050
|
Mesačná kontrola EPS- škola
|
29,87 |
s DPH |
28.02.2011 |
|
|
DAD-TEL,spol s.r.o. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-056
|
Revízia výťahov - škola
|
24,42 |
s DPH |
28.02.2011 |
|
|
BARYT s.r.o. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-052
|
Kalibrácia geometrie
|
97,20 |
s DPH |
28.02.2011 |
|
|
Homola spol.s.r.o. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-054
|
Ročná kontrola EPS
|
353,71 |
s DPH |
28.02.2011 |
|
|
DAD-TEL,spol.s.r.o. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-055
|
Pranie prádla
|
95,82 |
s DPH |
28.02.2011 |
|
|
Inprokom |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-057
|
Revízia výťahov - ŠI
|
108,16 |
s DPH |
28.02.2011 |
|
|
Baryt s.r.o. |
|
|
|
04.02.2014 |