|
Faktúra |
12/2-210
|
Plyn
|
1 023.10 |
s DPH |
13.07.2012 |
|
|
Slovenský plynáren.priemysel |
|
|
|
13.07.2012 |
|
Faktúra |
12/2-211
|
Voda
|
6 043.64 |
s DPH |
13.07.2012 |
|
|
Bratislavská vodár.spoločnosť |
|
|
|
13.07.2012 |
|
Faktúra |
12/2-212
|
Poistenie
|
42,81 |
s DPH |
13.07.2012 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa |
|
|
|
13.07.2012 |
|
Faktúra |
12/2-213
|
Prenájom nádoby
|
12,60 |
s DPH |
13.07.2012 |
|
|
Marius Pedersen |
|
|
|
13.07.2012 |
|
Faktúra |
12/2-209
|
Telefón
|
17,86 |
s DPH |
12.07.2012 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
12.07.2012 |
|
Faktúra |
12/2-208
|
Telefón
|
332,00 |
s DPH |
12.07.2012 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
12.07.2012 |
|
Faktúra |
12/2-207
|
Pohoné hmoty
|
140,33 |
s DPH |
12.07.2012 |
|
|
SLOVNAFT a.s. |
|
|
|
12.07.2012 |
|
Faktúra |
12/2-201
|
Revízia komínov
|
40,00 |
s DPH |
10.07.2012 |
|
|
Inczédi Ľudovít |
|
|
|
10.07.2012 |
|
Faktúra |
12/2-206
|
Pranie prádla
|
156,40 |
s DPH |
10.07.2012 |
|
|
INPROKOM spol.s r.o. |
|
|
|
10.07.2012 |
|
Faktúra |
12/2-205
|
Nájom oceľová fľaša
|
51,84 |
s DPH |
10.07.2012 |
|
|
MESSER Tatragas |
|
|
|
10.07.2012 |
|
Faktúra |
12/2-204
|
Enegrie
|
2 899.00 |
s DPH |
10.07.2012 |
|
|
Volkswagen Slovakia,a.s. |
|
|
|
10.07.2012 |
|
Faktúra |
12/2-203
|
Servis výťahov
|
108,16 |
s DPH |
10.07.2012 |
|
|
BARYT s.r.o. |
|
|
|
10.07.2012 |
|
Faktúra |
12/2-202
|
Servis výťahov
|
24,42 |
s DPH |
10.07.2012 |
|
|
BARYT s.r.o. |
|
|
|
10.07.2012 |
|
Faktúra |
12/2-200
|
Odvoz odpadu
|
447,93 |
s DPH |
10.07.2012 |
|
|
Magistrát hl.M.SR Bratislavy |
|
|
|
10.07.2012 |
|
Faktúra |
12/2-199
|
Odvoz odpadu
|
265,44 |
s DPH |
10.07.2012 |
|
|
Magistrát hl.M.SR Bratislavy |
|
|
|
10.07.2012 |
|
Faktúra |
12/2-198
|
Práca a mzdy
|
42,94 |
s DPH |
10.07.2012 |
|
|
Poradca podnikateľa,spol.sro |
|
|
|
10.07.2012 |
|
Faktúra |
12/2-197
|
Stravné lístky
|
500,00 |
s DPH |
04.07.2012 |
|
|
PINO-Mészároš Tomáš |
|
|
|
04.07.2012 |
|
Faktúra |
12/2-195
|
Plyn
|
7,00 |
s DPH |
04.07.2012 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
04.07.2012 |
|
Faktúra |
12/1-066
|
Tlačivá
|
182,77 |
s DPH |
04.07.2012 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
04.07.2012 |
|
Faktúra |
12/1-065
|
Material-servis
|
34,49 |
s DPH |
04.07.2012 |
|
|
HOMOLA s.r.o. |
|
|
|
04.07.2012 |