|
Faktúra |
13/2-114
|
Energia
|
985,66 |
s DPH |
16.04.2013 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
16.04.2013 |
|
Faktúra |
13/2-115
|
Nájom kopir.stroja
|
40,75 |
s DPH |
16.04.2013 |
|
|
Xerox Limited,o.z. |
|
|
|
16.04.2013 |
|
Faktúra |
13/2-111
|
Kontrola EPS
|
29,87 |
s DPH |
16.04.2013 |
|
|
DAD-TEL,spol.s r.o. |
|
|
|
16.04.2013 |
|
Faktúra |
13/2-112
|
Kontrola EPS
|
33,06 |
s DPH |
16.04.2013 |
|
|
DAD-TEL,spol.s.r.o. |
|
|
|
16.04.2013 |
|
Faktúra |
13/1-035
|
Toner
|
77,52 |
s DPH |
10.04.2013 |
|
|
N.NETCOM-Závodská |
|
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
13/2-104
|
Gastrolístky
|
3 446.28 |
s DPH |
10.04.2013 |
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
13/2-103
|
Nájomne fľaša oceľová
|
60,54 |
s DPH |
09.04.2013 |
|
|
MESSER Tatragas spol.s r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-099
|
Spracovanie účtovníctva
|
1 000.00 |
s DPH |
09.04.2013 |
|
|
Zelenka-Software Consulting |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Zmluva |
ODB/131/0007/13-P6
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
|
|
s DPH |
09.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
13/2-100
|
Odvoz odpadu
|
265,44 |
s DPH |
09.04.2013 |
|
|
Magistrát hl.M.SR Bratislavy |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
13/2-101
|
Odvoz odpadu
|
447,93 |
s DPH |
09.04.2013 |
|
|
Magistrát hl.M:SR Bratislavy |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
13/2-102
|
Spracovanie inventarizácie r.2012
|
200,00 |
s DPH |
09.04.2013 |
|
|
Zelnka-Software Consulting |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Objednávka |
127-033-2013
|
Cín rúrk.0,8mm
|
194,10 |
s DPH |
08.04.2013 |
|
|
GM electronic |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
13/2-097
|
Technik PO
|
75,68 |
s DPH |
08.04.2013 |
|
|
SAROR Risk,s.r.o. |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
13/1-033
|
Tlačivá
|
88,54 |
s DPH |
08.04.2013 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
13/1-034
|
Náhradné diely
|
211,09 |
s DPH |
08.04.2013 |
|
|
Ján Popluhár-JAPOP |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
13/2-098
|
Preloženie regulátora
|
243,36 |
s DPH |
08.04.2013 |
|
|
Calorim Sk spol.s .r.o. |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
13/2-096
|
Energie
|
10 265.02 |
s DPH |
08.04.2013 |
|
|
Volkswagen Slovakia,a.s. |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
13/2-095
|
AWAX- zmluva
|
438,16 |
s DPH |
08.04.2013 |
|
|
AWAX s.r.o. |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
13/1-032
|
Technický benzín
|
33,95 |
s DPH |
08.04.2013 |
|
|
FA-LA-DRO |
|
|
|
08.04.2013 |