|
Faktúra |
13/1-048
|
Písacie potreby
|
47,61 |
s DPH |
29.05.2013 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
29.05.2013 |
|
Objednávka |
411-049-2013
|
Odčerpanie a odvoz splaškov
|
438,17 |
s DPH |
27.05.2013 |
|
|
Eko-Salmo |
|
|
|
27.05.2013 |
|
Faktúra |
13/2-158
|
Technik BOZP
|
120,00 |
s DPH |
27.05.2013 |
|
|
BP služby s.r.o. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
Faktúra |
13/2-156
|
PHL
|
136,35 |
s DPH |
24.05.2013 |
|
|
SLOVNAFT,a.s. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
Faktúra |
13/2-157
|
AWAX zmluva
|
438,16 |
s DPH |
24.05.2013 |
|
|
AWAX s.r.o. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
Faktúra |
13/1-047
|
Čistiace potreby
|
163,96 |
s DPH |
24.05.2013 |
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO,a.s. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
Faktúra |
13/1-045
|
Switch
|
61,68 |
s DPH |
24.05.2013 |
|
|
AWAX s.r.o. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
Faktúra |
13/2-155
|
Časopisy
|
117,72 |
s DPH |
24.05.2013 |
|
|
ARES spol.s r.o. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
Faktúra |
13/1-046
|
Automateriál
|
75,23 |
s DPH |
24.05.2013 |
|
|
AUTO KELLY,s.r.o. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
Objednávka |
152-047-2013
|
Hygien.a čistiace potreby
|
163,98 |
s DPH |
22.05.2013 |
|
|
Veľkoobchod Hanco |
|
|
|
22.05.2013 |
|
Objednávka |
125-048-2013
|
Lampa, zásuvka, žiarovka
|
80,04 |
s DPH |
22.05.2013 |
|
|
Gálik a Veselý |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2-155
|
voda 4/2014
|
6 089,63 |
s DPH |
20.05.2013 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
Faktúra |
13/2-154
|
Z.z. úplné znenie
|
8,81 |
s DPH |
17.05.2013 |
|
|
Poradca podnikateľa,spol.s .r.o |
|
|
|
17.05.2013 |
|
Objednávka |
411-046-2013
|
Oprava čerpadla 80-GFHU
|
515,75 |
s DPH |
17.05.2013 |
|
|
Ferdinand Belanský |
|
|
|
17.05.2013 |
|
Faktúra |
13/1-044
|
Automaterial
|
52,15 |
s DPH |
17.05.2013 |
|
|
AUTO KELLY Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
17.05.2013 |
|
Objednávka |
122-043-2013
|
Kurz zvárania-žiaci
|
1 520.00 |
s DPH |
16.05.2013 |
|
|
Zvartech |
|
|
|
16.05.2013 |
|
Objednávka |
111-044-2013
|
Prepínač, klávesnica
|
61,68 |
s DPH |
16.05.2013 |
|
|
Awax |
|
|
|
16.05.2013 |
|
Objednávka |
111-045-2013
|
Toner Q2612A Xerox
|
131,50 |
s DPH |
16.05.2013 |
|
|
Awax |
|
|
|
17.05.2013 |
|
Faktúra |
13/2-148
|
Voda
|
6 611.50 |
s DPH |
16.05.2013 |
|
|
Bratislav.vodáren.spol.,a.s. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
13/2-149
|
Energie
|
6 370.51 |
s DPH |
16.05.2013 |
|
|
ZSE Energia |
|
|
|
16.05.2013 |