|
Faktúra |
13/1-067
|
Maliarsky materiál
|
114,05 |
s DPH |
05.08.2013 |
|
|
FA-LA-DRO |
|
|
|
05.08.2013 |
|
Faktúra |
13/2-239
|
Plyn
|
7,00 |
s DPH |
05.08.2013 |
|
|
Sloven.plynár.priemysel,a.s. |
|
|
|
05.08.2013 |
|
Faktúra |
13/1-068
|
Toner
|
167,88 |
s DPH |
05.08.2013 |
|
|
AWAX s.r.o. |
|
|
|
05.08.2013 |
|
Faktúra |
13/2-240
|
Servis výťahov
|
112,38 |
s DPH |
05.08.2013 |
|
|
BARYT s.r.o. |
|
|
|
05.08.2013 |
|
Faktúra |
13/2-241
|
Servis výťahov
|
25,37 |
s DPH |
05.08.2013 |
|
|
BARYT s.r.o. |
|
|
|
05.08.2013 |
|
Faktúra |
13/2-242
|
Spracovanie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
05.08.2013 |
|
|
Zelenka-Sofware Consulting |
|
|
|
05.08.2013 |
|
Faktúra |
13/2-238
|
Poistné
|
75,00 |
s DPH |
02.08.2013 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa,a.s. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
Faktúra |
13/2-237
|
Zmluva
|
438,16 |
s DPH |
01.08.2013 |
|
|
AWAX s.r.o. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
Objednávka |
141-072-2013
|
Kancelárske potreby
|
59,59 |
s DPH |
01.08.2013 |
|
|
Ševt Bratislava |
|
|
|
01.08.2013 |
|
Faktúra |
13/2-236
|
Telefón
|
113,66 |
s DPH |
31.07.2013 |
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
31.07.2013 |
|
Faktúra |
13/2-234
|
Voda
|
47,65 |
s DPH |
31.07.2013 |
|
|
Bratislav.vodar.spol.a.s. |
|
|
|
31.07.2013 |
|
Faktúra |
13/2-235
|
Odvoz odpadu
|
180,00 |
s DPH |
31.07.2013 |
|
|
MAROT,s.r.o. |
|
|
|
31.07.2013 |
|
Faktúra |
13/2-233
|
PHL
|
78,11 |
s DPH |
31.07.2013 |
|
|
SLOVNAFT,a.s. |
|
|
|
31.07.2013 |
|
Zmluva |
ODB/120/0008/13
|
Darovacia zmluva Vidoman
|
100,00 |
s DPH |
26.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
Objednávka |
411-071-2013
|
Teplomer REF-2000
|
29,36 |
s DPH |
23.07.2013 |
|
|
Onesoft |
|
|
|
25.07.2013 |
|
Objednávka |
141-070-2013
|
Školské tlačivá
|
69,40 |
s DPH |
22.07.2013 |
|
|
Ševt Banská Bystrica |
|
|
|
22.07.2013 |
|
Faktúra |
13/2-232
|
Voda
|
6 697.07 |
s DPH |
22.07.2013 |
|
|
Bratislav.vodár.spol.,a.s. |
|
|
|
31.07.2013 |
|
Zmluva |
ODB/131/0007/13 P-6
|
Zmluva - 13321 0347
|
|
s DPH |
19.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
Faktúra |
13/2-229
|
Gastro listky
|
1 579.68 |
s DPH |
18.07.2013 |
|
|
Edenred Slovakia s r.o. |
|
|
|
18.07.2013 |
|
Faktúra |
13/2-230
|
Poistné
|
17,92 |
s DPH |
18.07.2013 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa |
|
|
|
18.07.2013 |