|
Faktúra |
13/2-332
|
Gastrolístky
|
3 133.68 |
s DPH |
18.10.2013 |
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.10.2013 |
|
Faktúra |
13/2-331
|
Poistné
|
17,92 |
s DPH |
17.10.2013 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa |
|
|
|
18.10.2013 |
|
Faktúra |
13/1-094
|
Demineralizovaná voda
|
29,88 |
s DPH |
17.10.2013 |
|
|
Bratislavská teplárenská,a.s. |
|
|
|
18.10.2013 |
|
Faktúra |
13/2-327
|
Energie
|
503,75 |
s DPH |
16.10.2013 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
16.10.2013 |
|
Faktúra |
13/2-330
|
Deratizácia
|
490,32 |
s DPH |
16.10.2013 |
|
|
Slovenská deratiz.služba |
|
|
|
16.10.2013 |
|
Faktúra |
13/2-325
|
ISIC karta
|
159,00 |
s DPH |
16.10.2013 |
|
|
CKM Združ.pre študen,mládež |
|
|
|
16.10.2013 |
|
Faktúra |
13/2-328
|
Prenájom 1100 l nádoby
|
30,60 |
s DPH |
16.10.2013 |
|
|
Marius Pedersen |
|
|
|
16.10.2013 |
|
Faktúra |
13/2-326
|
Energie
|
6 414.30 |
s DPH |
16.10.2013 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
16.10.2013 |
|
Faktúra |
13/1-093
|
Materiál-autoservis
|
53,45 |
s DPH |
16.10.2013 |
|
|
AUTO KELLY Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.10.2013 |
|
Objednávka |
411-091-2013
|
Žiarovka 40W,60W,100W
|
54,00 |
s DPH |
16.10.2013 |
|
|
Gálik a Veselý |
|
|
|
16.10.2013 |
|
Zmluva |
ODB/131/0010/13
|
Darovacia zmluva Rozvoj
|
1 300,20 |
s DPH |
15.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
Objednávka |
411-090-2013
|
Deratizácia objektu
|
|
s DPH |
15.10.2013 |
|
|
Slov.deratizačná spol. |
|
|
|
14.10.2013 |
|
Objednávka |
120-089-2013
|
Odev pracovný
|
93,00 |
s DPH |
14.10.2013 |
|
|
Golem plus |
|
|
|
14.10.2013 |
|
Faktúra |
13/2-324
|
Plyn
|
3 670.10 |
s DPH |
14.10.2013 |
|
|
SPP,a.s. |
|
|
|
14.10.2013 |
|
Faktúra |
13/1-092
|
Ihla rysovacia
|
13,39 |
s DPH |
14.10.2013 |
|
|
HB-NÁRADIE Group s.r.o. |
|
|
|
14.10.2013 |
|
Zmluva |
ODB/120/0009/13
|
Darovacia vidoman
|
99,84 |
s DPH |
14.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
Objednávka |
125-088-2013
|
Teliesko vyvažovacie
|
69,69 |
s DPH |
11.10.2013 |
|
|
Auto Kelly Slovakia |
|
|
|
11.10.2013 |
|
Faktúra |
13/2-322
|
Väzba triednych kníh
|
117,00 |
s DPH |
11.10.2013 |
|
|
Knihviazačstvo GUTENBERG |
|
|
|
11.10.2013 |
|
Faktúra |
13/2-323
|
Občerstvenie-školský turnaj
|
80,00 |
s DPH |
11.10.2013 |
|
|
Mészároš-PINO s.r.o. |
|
|
|
11.10.2013 |
|
Faktúra |
13/1-091
|
Maliarsky materiál
|
92,14 |
s DPH |
10.10.2013 |
|
|
FA-LA-DRO |
|
|
|
10.10.2013 |