|
Faktúra |
13/2-350
|
Čiastoč.úhrada zmluvy
|
438,16 |
s DPH |
06.11.2013 |
|
|
AWAX s.r.o. |
|
|
|
06.11.2013 |
|
Zmluva |
ODB/131/0011/2013
|
Zmluva - športová súťaž
|
|
s DPH |
04.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
Zmluva |
DOD/1100/3674/2013
|
Zmluva - prenájom pozemku
|
|
s DPH |
04.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
Faktúra |
13/2-347
|
Oprav.ubyt.buniek
|
35 931.41 |
s DPH |
04.11.2013 |
|
|
TTITAN,s.r.o. |
|
|
|
04.11.2013 |
|
Faktúra |
13/2-346
|
Servis výťahov
|
25,37 |
s DPH |
04.11.2013 |
|
|
BARYT s.r.o. |
|
|
|
04.11.2013 |
|
Faktúra |
13/2-345
|
Elektrikárske práce
|
598,80 |
s DPH |
04.11.2013 |
|
|
Calorim SK,s.r.o. |
|
|
|
04.11.2013 |
|
Faktúra |
13/2-344
|
Servis výťahov
|
114,90 |
s DPH |
04.11.2013 |
|
|
BARYT s.r.o. |
|
|
|
04.11.2013 |
|
Faktúra |
13/2-343
|
Telefón
|
113,40 |
s DPH |
04.11.2013 |
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
04.11.2013 |
|
Faktúra |
13/2-342
|
Pranie prádla
|
325,46 |
s DPH |
04.11.2013 |
|
|
INPROKOM spol.s r.o. |
|
|
|
04.11.2013 |
|
Faktúra |
13/2-341
|
Technik BOZP
|
120,00 |
s DPH |
04.11.2013 |
|
|
BP služby s.r.o. |
|
|
|
04.11.2013 |
|
Faktúra |
13/2-348
|
Účastnícky poplatok
|
30,00 |
s DPH |
04.11.2013 |
|
|
TREND Representaative,s.r.o. |
|
|
|
04.11.2013 |
|
Faktúra |
13/2-339
|
ISIC karta
|
40,00 |
s DPH |
25.10.2013 |
|
|
EMtest-SK s.r.o. |
|
|
|
25.10.2013 |
|
Faktúra |
13/2-340
|
PHL
|
192,06 |
s DPH |
25.10.2013 |
|
|
SLOVNAFT,a.s. |
|
|
|
25.10.2013 |
|
Faktúra |
13/2-335
|
Oprava kopir.stroja
|
36,17 |
s DPH |
21.10.2013 |
|
|
PREVÍZA s.r.o. |
|
|
|
21.10.2013 |
|
Faktúra |
13/1-095
|
Žiarovka
|
54,36 |
s DPH |
21.10.2013 |
|
|
Gálik a Vesevý s.r.o. |
|
|
|
21.10.2013 |
|
Faktúra |
13/1-096
|
Automaterial-autoservis
|
16,25 |
s DPH |
21.10.2013 |
|
|
AUTO KELLY,s.r.o. |
|
|
|
21.10.2013 |
|
Faktúra |
13/2-333
|
ISIC karta
|
10,00 |
s DPH |
21.10.2013 |
|
|
EMtest-SK s.r.o. |
|
|
|
21.10.2013 |
|
Faktúra |
13/2-334
|
Oprava telefón.ústredne
|
27,00 |
s DPH |
21.10.2013 |
|
|
Gregorovič |
|
|
|
21.10.2013 |
|
Faktúra |
13/2-337
|
Voda
|
6 001.46 |
s DPH |
21.10.2013 |
|
|
Bratislav.vodáren.spoločnosť |
|
|
|
21.10.2013 |
|
Faktúra |
13/2-338
|
Voda
|
117,47 |
s DPH |
21.10.2013 |
|
|
Bratislav.vodáren.spoločnosť |
|
|
|
21.10.2013 |