|
Faktúra |
13/1-106
|
Body plachta
|
52,22 |
s DPH |
05.12.2013 |
|
|
FA-LA-DRO |
|
|
|
05.12.2013 |
|
Faktúra |
13/2-387
|
Spracovanie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
04.12.2013 |
|
|
Zelenka-Software Consulting |
|
|
|
04.12.2013 |
|
Faktúra |
13/1-104
|
Čistiace potreby
|
84,23 |
s DPH |
04.12.2013 |
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO,a.s. |
|
|
|
04.12.2013 |
|
Objednávka |
112-099-2013
|
Hygienické potreby
|
84,15 |
s DPH |
03.12.2013 |
|
|
Veľkoobchod Hanco |
|
|
|
05.12.2013 |
|
Faktúra |
13/2-386
|
Elektronický podpis
|
78,00 |
s DPH |
02.12.2013 |
|
|
D.Trust Certifikačná Autorita |
|
|
|
03.12.2013 |
|
Faktúra |
13/2-385
|
Poistenie malých a stred.podnikateťov
|
390,25 |
s DPH |
02.12.2013 |
|
|
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
03.12.2013 |
|
Faktúra |
13/1-103
|
Koliesko rolovacie prístrojové
|
35,57 |
s DPH |
02.12.2013 |
|
|
RENOST s.r.o. |
|
|
|
03.12.2013 |
|
Faktúra |
13/2-381
|
Telefón
|
139,25 |
s DPH |
29.11.2013 |
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
Faktúra |
13/1-102
|
Kábel
|
132,36 |
s DPH |
29.11.2013 |
|
|
V-systém elektro,s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
Faktúra |
13/2-384
|
Pranie prádla
|
205,06 |
s DPH |
29.11.2013 |
|
|
INPRKOM spol. s r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
Faktúra |
13/2-383
|
Práca,mzdy a odmeňovanie
|
42,58 |
s DPH |
29.11.2013 |
|
|
Poradca podikateľa,spol.s r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
Faktúra |
13/2-382
|
Čiast.úhrada zmluvy
|
438,16 |
s DPH |
29.11.2013 |
|
|
AWAX s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
Faktúra |
13/2-380
|
ISIC karta
|
10,00 |
s DPH |
29.11.2013 |
|
|
EMtest-SK s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
Faktúra |
13/2-379
|
Servis výťahov
|
25,37 |
s DPH |
29.11.2013 |
|
|
BARYT s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
Faktúra |
13/2-378
|
Servis výťahov
|
112,38 |
s DPH |
29.11.2013 |
|
|
BARYT s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
Objednávka |
131-098-2013
|
Toner Q2612A, PGI-520,CLI-521
|
45,98 |
s DPH |
29.11.2013 |
|
|
Awax |
|
|
|
02.12.2013 |
|
Faktúra |
13/2-377
|
Technik BOZP
|
120,00 |
s DPH |
27.11.2013 |
|
|
BP služby s.r.o. |
|
|
|
27.11.2013 |
|
Faktúra |
13/2-376
|
Občerstvenie-súťaž
|
60,00 |
s DPH |
27.11.2013 |
|
|
Mészároš-PINPs.r.o. |
|
|
|
27.11.2013 |
|
Faktúra |
13/1-101
|
Čistiace potreby
|
64,32 |
s DPH |
27.11.2013 |
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO,a.s. |
|
|
|
27.11.2013 |
|
Zmluva |
ku zmluve DOD/1100/6347/11
|
Dodatok č.1 ŠK Hargašová
|
|
s DPH |
26.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
26.11.2013 |