|
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Faktúra |
14/1-016
|
plošný spoj jednostranný
|
41,80 |
s DPH |
11.03.2014 |
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|
GM Electronic Slovakia,spol. s r.o. |
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12.08.2014 |
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Faktúra |
14/2-074
|
telefon 2/2014
|
20,41 |
s DPH |
11.03.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
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14.08.2014 |
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|
Faktúra |
14/2-075
|
telefon 2/2014
|
286,28 |
s DPH |
11.03.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
14.08.2014 |
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|
Faktúra |
14/2-073
|
odvoz odpadu 2/2014
|
265,44 |
s DPH |
11.03.2014 |
|
|
Magistrat hl.m. |
|
|
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14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-072
|
odvoz odpadu 2/2014
|
398,16 |
s DPH |
11.03.2014 |
|
|
Magistrat hl.m. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-071
|
ZSE-energie 2/2014
|
729,96 |
s DPH |
11.03.2014 |
|
|
ZSE,a.s. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-070
|
ZSE-energie
|
6 971,52 |
s DPH |
11.03.2014 |
|
|
ZSE,a.s. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-066
|
pranie pradla
|
170,64 |
s DPH |
07.03.2014 |
|
|
INPROKOM spol. s r.o. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-064
|
ISIC karta
|
10,00 |
s DPH |
07.03.2014 |
|
|
EMtest-SK s.r.o |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-061
|
poistenie malých a stred.podnik.
|
390,25 |
s DPH |
07.03.2014 |
|
|
Generali poisťovňa,a.s. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-063
|
servis vyťahov 2/2014
|
112,38 |
s DPH |
07.03.2014 |
|
|
Baryt s.r.o. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-062
|
servis vyťahov 2/2014
|
25,37 |
s DPH |
07.03.2014 |
|
|
Baryt s.r.o. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-069
|
plyn 2/2014
|
10 432,13 |
s DPH |
07.03.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-065
|
technik PO 2/2014
|
75,68 |
s DPH |
07.03.2014 |
|
|
SAROR Risk management,s.r.o. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-067
|
čiast.uhrada zmluvy 2/2014
|
438,16 |
s DPH |
07.03.2014 |
|
|
AWAX,s.r.o. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-068
|
plyn 3/2014
|
11,00 |
s DPH |
07.03.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-059
|
voda 20.12.2013-29.1.2014
|
|
s DPH |
05.03.2014 |
|
|
BVS, a.s. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-060
|
PHL 16.-28.2.2014
|
71,87 |
s DPH |
05.03.2014 |
|
|
Slovnaft,a.s. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-058
|
spracov.učtovnictva 2/2014
|
800,00 |
s DPH |
05.03.2014 |
|
|
Vladimir Zelenka |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-057
|
telefon-orange
|
129,99 |
s DPH |
04.03.2014 |
|
|
orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
14.08.2014 |