|
|
Faktúra |
14/1-040
|
material na vyuku
|
71,40 |
s DPH |
14.04.2014 |
|
|
Gálik a Veselý s.r.o. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-117
|
plyn
|
7 604,93 |
s DPH |
14.04.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14/1-041
|
toner
|
46,44 |
s DPH |
14.04.2014 |
|
|
AWAXs.r.o. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-119
|
voda 3/2014
|
6 374,94 |
s DPH |
14.04.2014 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-115
|
telefon 3/2014
|
298,28 |
s DPH |
10.04.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-114
|
telefon 3/2014
|
19,92 |
s DPH |
10.04.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-113
|
deratizácia
|
490,20 |
s DPH |
10.04.2014 |
|
|
Ivan Juráček ml.-Slov.deratiz.služba |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-106
|
odvoz odpadu
|
447,93 |
s DPH |
08.04.2014 |
|
|
Magistrát hl.m. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-110
|
PHL 16.-31.3.2014
|
129,87 |
s DPH |
08.04.2014 |
|
|
Slovnaft,a.s. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-037
|
acetylén technický
|
112,62 |
s DPH |
08.04.2014 |
|
|
MESSER Tatragas spol.s r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-036
|
elektromateriál-výuka
|
2,59 |
s DPH |
08.04.2014 |
|
|
GM Electronic Slovakia |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-112
|
najomne- flaša ocelova
|
27,36 |
s DPH |
08.04.2014 |
|
|
MESSER Tatragas,s.r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-111
|
prenajopm- flaša ocelova
|
64,26 |
s DPH |
08.04.2014 |
|
|
MESSER Tatragas,s.r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-109
|
spracovanie účtovníctva 3/2014
|
1 000,00 |
s DPH |
08.04.2014 |
|
|
Vladimír Zelenka -Software Consulting |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-107
|
odvoz odpadu 3/2014
|
265,44 |
s DPH |
08.04.2014 |
|
|
Magistrát hl.m. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-103
|
konferencia elektrotechnikov
|
|
s DPH |
07.04.2014 |
|
|
Slov.elektrotechn.zväz |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-105
|
gastrolístky
|
3 133,68 |
s DPH |
07.04.2014 |
|
|
Edenred Slovakia s.r.o |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-035
|
maliarsky materiál
|
167,51 |
s DPH |
07.04.2014 |
|
|
Pír Jozef FA-LA-DRO |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-034
|
materiál
|
136,35 |
s DPH |
07.04.2014 |
|
|
GM Elektronic Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-104
|
VW energie 3/2014
|
7 732,46 |
s DPH |
07.04.2014 |
|
|
VW Slovakia,a.s. |
|
|
|
14.08.2014 |