|
Zmluva |
ODB/161/5077/2014
|
Poskytovanie verejných komunikač.služieb
|
|
s DPH |
02.12.2014 |
|
|
SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-402
|
servis výťahov
|
112,38 |
s DPH |
02.12.2014 |
|
|
BARYT s.r.o. |
SOŠA |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-401
|
servis výťahov
|
25,37 |
s DPH |
02.12.2014 |
|
|
BARYZ s.r.o. |
SOŠA |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-399
|
čiastočná úhrada zmluvy
|
438,16 |
s DPH |
02.12.2014 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SOŠA |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-400
|
telefón
|
131,01 |
s DPH |
02.12.2014 |
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
SOŠA |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-397
|
spracovanie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
01.12.2014 |
|
|
Zelenka-Software Consulting |
SOŠA |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-398
|
technik BOZP
|
120,00 |
s DPH |
01.12.2014 |
|
|
BP služby s.r.o. |
SOŠA |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-396
|
kontrola požiak vodovodu a hasiac.prístrojov
|
323,70 |
s DPH |
28.11.2014 |
|
|
SAROR Risk s.r.o. |
SOŠA |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-391
|
voda
|
|
s DPH |
26.11.2014 |
|
|
Bratislavská vodárenská spol.,a.s. |
SOŠA |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-105
|
čistiace potreby
|
221,27 |
s DPH |
26.11.2014 |
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO,a.s. |
SOŠA |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-106
|
toner
|
46,20 |
s DPH |
26.11.2014 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SOŠA |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-392
|
odvoz odpadu
|
34,63 |
s DPH |
26.11.2014 |
|
|
KANAL M.P.S.s.r.o. |
SOŠA |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-393
|
tlač letákov
|
180,00 |
s DPH |
26.11.2014 |
|
|
SOPKA spol.s r.o. |
SOŠA |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-394
|
školenie
|
300,00 |
s DPH |
26.11.2014 |
|
|
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
SOŠA |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-395
|
tlač kníh
|
11 799,74 |
s DPH |
26.11.2014 |
|
|
PhDr.Milan Štefanko - IRIS |
SOŠA |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-102
|
pracovná súprava
|
92,52 |
s DPH |
24.11.2014 |
|
|
Golem plis s.r.o. |
SOŠA |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-101
|
pracovná súprava
|
123,36 |
s DPH |
24.11.2014 |
|
|
Golem plus s.r.o. |
SOŠA |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-104
|
myš,kábal
|
75,76 |
s DPH |
24.11.2014 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SOŠA |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-390
|
certifikát
|
23,88 |
s DPH |
24.11.2014 |
|
|
D.Trust Certifikačná Autorita a.s. |
SOŠA |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-103
|
pracovná súprava
|
288,00 |
s DPH |
24.11.2014 |
|
|
Golem plus s.r.o. |
SOŠA |
|
|
25.11.2014 |