|
|
Faktúra |
14/2-415
|
členský príspevok
|
4,00 |
s DPH |
11.12.2014 |
|
|
Zväz zamestnávatelov energetiby Slovenska |
SOŠA |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-417
|
technik BOZP
|
120,00 |
s DPH |
11.12.2014 |
|
|
BP služby s.r.o. |
SOŠA |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-416
|
poistenie
|
390,25 |
s DPH |
11.12.2014 |
|
|
Generali Poiaťovňa,a.s. |
SOŠA |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-111
|
plášť pracovný
|
134,10 |
s DPH |
11.12.2014 |
|
|
REMPO,s.r.o. |
SOŠA |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-110
|
kancelárský materiál
|
164,44 |
s DPH |
11.12.2014 |
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠA |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-414
|
dohoda o zabezpeč.odbor.výcviku
|
387,00 |
s DPH |
10.12.2014 |
|
|
SOŠ technická |
SOŠA |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-413
|
prenájom kopir.stroja
|
40,75 |
s DPH |
10.12.2014 |
|
|
XEROX LIMITED |
SOŠA |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-412
|
plyn
|
6 297,66 |
s DPH |
10.12.2014 |
|
|
Slovenský Plynárenský priemysel |
SOŠA |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-410
|
odvoz odpadu
|
265,44 |
s DPH |
10.12.2014 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
SOŠA |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-409
|
odvoz odpadu
|
398,16 |
s DPH |
10.12.2014 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
SOŠA |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-411
|
pranie prádla
|
216,84 |
s DPH |
10.12.2014 |
|
|
INPROKOM spol.s.r.o. |
SOŠA |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-108
|
tekuté mydlo
|
32,04 |
s DPH |
08.12.2014 |
|
|
Double N,s.r.o. |
SOŠA |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-406
|
ISIS karta
|
10,00 |
s DPH |
08.12.2014 |
|
|
Trans Data s.r.o. |
SOŠA |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-405
|
energia
|
663,24 |
s DPH |
08.12.2014 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
SOŠA |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-109
|
portrét prezidenta SR
|
68,40 |
s DPH |
08.12.2014 |
|
|
2U spol. s .r.o. |
SOŠA |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-408
|
kontrola požiar.vodovodu a hasiac.prístr.
|
526,80 |
s DPH |
08.12.2014 |
|
|
Saror Risk |
SOŠA |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-407
|
nájomné fľaša oceľová
|
70,56 |
s DPH |
08.12.2014 |
|
|
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
SOŠA |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-404
|
technik PO
|
75,68 |
s DPH |
04.12.2014 |
|
|
SAROR Risk,s.r.o. |
SOŠA |
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-107
|
pracovná obuv
|
260,10 |
s DPH |
04.12.2014 |
|
|
REMPO s.r.o. |
SOŠA |
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-403
|
PHL
|
176,90 |
s DPH |
04.12.2014 |
|
|
SLOVNAFT,s.r.o. |
SOŠA |
|
|
04.12.2014 |