|
|
Faktúra |
14/1-115
|
denný diár
|
660,00 |
s DPH |
07.01.2015 |
|
|
SOPKA spol. s r.o. |
SOŠA |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2-430
|
spracovanie účtovníctva
|
1 000,00 |
s DPH |
07.01.2015 |
|
|
Zelenka-Software Consulting |
SOŠA |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2-429
|
malby a nátery ubyt.buniek
|
200,00 |
s DPH |
07.01.2015 |
|
|
Stavebné práce - Hájek |
SOŠA |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2-443
|
čiastočná úhrada zmluvy
|
428,16 |
s DPH |
07.01.2015 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SOŠA |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2-434
|
voda
|
|
s DPH |
07.01.2015 |
|
|
Bratislavská vodáten.spol.,a.s. |
SOŠA |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2-428
|
spracovanie účtovníctva
|
840,00 |
s DPH |
18.12.2014 |
|
|
Zelenka-Software Consulting |
SOŠA |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-114
|
energenci
|
220,32 |
s DPH |
18.12.2014 |
|
|
Gálik a Veselý |
SOŠA |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-113
|
čistiace potreby
|
118,80 |
s DPH |
18.12.2014 |
|
|
BANVHEM |
SOŠA |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-112
|
mydlo
|
56,45 |
s DPH |
18.12.2014 |
|
|
VEĹKOOBCHOD HANCO |
SOŠA |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-427
|
PHL
|
122,30 |
s DPH |
18.12.2014 |
|
|
SLOVNAFT.a.s |
SOŠA |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-425
|
energie november
|
8 409,98 |
s DPH |
16.12.2014 |
|
|
Volkswagen Slovakia,a.s. |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Zmluva |
14/2-425
|
energie
|
8 409,97 |
s DPH |
16.12.2014 |
|
|
Volkswagen Slovakia,a.s. |
SOŠA |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-426
|
prenájom plast.nádoby
|
30,67 |
s DPH |
16.12.2014 |
|
|
KANAL M.P.S. |
SOŠA |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-421
|
voda
|
6 429,52 |
s DPH |
15.12.2014 |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
SOŠA |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-423
|
ZSE energia
|
5 336,56 |
s DPH |
15.12.2014 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
SOŠA |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-422
|
ročná kontrola EPS
|
163,20 |
s DPH |
15.12.2014 |
|
|
DAD-TEL,spol.s r.o. |
SOŠA |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-424
|
odborní výcvik
|
266,40 |
s DPH |
15.12.2014 |
|
|
Stredná priemyselná škola strojnícka |
SOŠA |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-420
|
kontrola EPS
|
33,06 |
s DPH |
12.12.2014 |
|
|
DAD-TEL,spol.s r.o. |
SOŠA |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-419
|
telefón
|
17,32 |
s DPH |
12.12.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠA |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-418
|
telefón
|
254,47 |
s DPH |
12.12.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠA |
|
|
12.12.2014 |