|
|
Faktúra |
15/2-028
|
servis výťahov
|
25,37 |
s DPH |
06.02.2015 |
|
|
BARYT s.r.o. |
SOŠA |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-024
|
ISIC karta
|
7,00 |
s DPH |
04.02.2015 |
|
|
TransData s.r.o. |
SOŠA |
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/1-009
|
výbojka M4
|
113,78 |
s DPH |
04.02.2015 |
|
|
Son Sat s.r.o. |
SOŠA |
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/1-008
|
zmesná chemikália
|
118,80 |
s DPH |
04.02.2015 |
|
|
EARTH RESOURCES s.r.o. |
SOŠA |
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-023
|
členský príspevok r.2015
|
199,00 |
s DPH |
04.02.2015 |
|
|
Slovenská obchod. a priemys.komora |
SOŠA |
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-017
|
mesačná kontrola EPS
|
29,87 |
s DPH |
03.02.2015 |
|
|
DAD-TEL,spol.s r.o. |
SOŠA |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-015
|
telefón
|
128,30 |
s DPH |
03.02.2015 |
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
SOŠA |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-016
|
mesačná kontrola EPS
|
33,06 |
s DPH |
03.02.2015 |
|
|
DAD-TEL,spol. s r.o. |
SOŠA |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-022
|
prenájom reklamných pôch
|
390,00 |
s DPH |
03.02.2015 |
|
|
JEZED reklamná agentúra s.r.o. |
SOŠA |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-018
|
gastrolístky-DOBROPIS
|
73,50 |
s DPH |
03.02.2015 |
|
|
Edenred Slovakia,s.r.o. |
SOŠA |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-019
|
úhrada zmluvy
|
438,16 |
s DPH |
03.02.2015 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SOŠA |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-020
|
technik BOZP
|
120,00 |
s DPH |
03.02.2015 |
|
|
BP služby s.r.o. |
SOŠA |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-021
|
revízia komínov
|
35,00 |
s DPH |
03.02.2015 |
|
|
Inczédi Ľudovít |
SOŠA |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/1-007
|
merací prístroj
|
109,56 |
s DPH |
03.02.2015 |
|
|
GM Electronic Slovakia,spol. s r.o. |
SOŠA |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/1-005
|
toner
|
63,36 |
s DPH |
28.01.2015 |
|
|
Ing.Viera Závodská-N.NETCOM |
SOŠA |
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-013
|
plyn
|
8,04 |
s DPH |
28.01.2015 |
|
|
Slovenský plynár.priemysel a.s. |
SOŠA |
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-014
|
ubytovanie-školenie
|
65,14 |
s DPH |
28.01.2015 |
|
|
AVID spol. s r.o. |
SOŠA |
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15/1-004
|
kyslík plynný
|
15 562,00 |
s DPH |
26.01.2015 |
|
|
MESSER |
SOŠA |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15/1-003
|
žiacka knižka
|
21,05 |
s DPH |
26.01.2015 |
|
|
ŠEvt a.s. |
SOŠA |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-010
|
výmena ističov
|
1 064,50 |
s DPH |
26.01.2015 |
|
|
Krištofič-STRATUS |
SOŠA |
|
|
26.01.2015 |