|
|
Faktúra |
15/2-037
|
mesačná kontrola EPS
|
29,87 |
s DPH |
10.02.2015 |
|
|
DAD-TEL,spol. s.r.o. |
SOŠA |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/1-012
|
materiál pre žiakov
|
104,54 |
s DPH |
10.02.2015 |
|
|
TRACON Slovakia,s.r.o. |
SOŠA |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-039
|
voda
|
4 998,54 |
s DPH |
10.02.2015 |
|
|
Bratislavská vodáren,spol.,a.s. |
SOŠA |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-040
|
telefón
|
17,64 |
s DPH |
10.02.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠA |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-041
|
zabezpečenie odbor.výcvik žiakov
|
466,20 |
s DPH |
10.02.2015 |
|
|
Stredná priemys.škola strojnícka |
SOŠA |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-042
|
pranie prádla
|
178,24 |
s DPH |
10.02.2015 |
|
|
Real Conex spol.s r.o. |
SOŠA |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/1-013
|
materiál pre žiakov
|
78,72 |
s DPH |
10.02.2015 |
|
|
TRACON Slovakia,s.r.o. |
SOŠA |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/1-014
|
materiál pre žiakov
|
69,31 |
s DPH |
10.02.2015 |
|
|
Tracon Slovakia, s.r.o. |
SOŠA |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/1-011
|
farba,tmel
|
60,32 |
s DPH |
09.02.2015 |
|
|
FALADRO |
SOŠA |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/1-010
|
kľúč momentový
|
264,61 |
s DPH |
09.02.2015 |
|
|
Narimex,spol.s r.o. |
SOŠA |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-034
|
odvoz odpadu
|
447,93 |
s DPH |
09.02.2015 |
|
|
Magistrát hl.M.SR Bratislavy |
SOŠA |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-033
|
odvoz odpadu
|
331,80 |
s DPH |
09.02.2015 |
|
|
Magistrát hl.M.SR Bratislavy |
SOŠA |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-029
|
energie
|
1 322,85 |
s DPH |
09.02.2015 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
SOŠA |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-032
|
VW energie
|
12 000,35 |
s DPH |
09.02.2015 |
|
|
Volkswagen Slovakia,a.s. |
SOŠA |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-030
|
technik PO
|
75,68 |
s DPH |
09.02.2015 |
|
|
SAROR Risk s.r.o. |
SOŠA |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-031
|
odvoz odpadu
|
180,00 |
s DPH |
09.02.2015 |
|
|
MAROT,s.r.o. |
SOŠA |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-035
|
zneškodnenie odpadu
|
188,63 |
s DPH |
09.02.2015 |
|
|
Marius Pedersen |
SOŠA |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-027
|
servis výťahov
|
112,38 |
s DPH |
06.02.2015 |
|
|
BARYT s.r.o. |
SOŠA |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-026
|
PHL
|
176,72 |
s DPH |
06.02.2015 |
|
|
SLOVNAFT,a.s. |
SOŠA |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-025
|
prenájom fľaša oceľová
|
47,42 |
s DPH |
06.02.2015 |
|
|
Messer Tatragas spol.s.r.o. |
SOŠA |
|
|
06.02.2015 |