|
|
Faktúra |
15/2-056
|
stravné lístky
|
2 500,00 |
s DPH |
24.02.2015 |
|
|
Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. |
SOŠA |
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-058
|
členský príspevok
|
4,00 |
s DPH |
24.02.2015 |
|
|
Zväz zamestnáveteľov energetiky Slovenska |
SOŠA |
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-052
|
ročná kontrola EPS
|
353,71 |
s DPH |
18.02.2015 |
|
|
DAD-TEL,spol.s r.o. |
SOŠA |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-051
|
PHL
|
50,06 |
s DPH |
18.02.2015 |
|
|
SLOVNAFT,a.s. |
SOŠA |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/1-018
|
svietidlo osvetlenia
|
220,32 |
s DPH |
18.02.2015 |
|
|
Gálik§ Veselý |
SOŠA |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-047
|
členské
|
8,50 |
s DPH |
17.02.2015 |
|
|
CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov |
SOŠA |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-046
|
TV balík
|
14,99 |
s DPH |
17.02.2015 |
|
|
SWAN,a.s. |
SOŠA |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-045
|
energie
|
7 221,35 |
s DPH |
17.02.2015 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
SOŠA |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-048
|
speacovanie finan.účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
17.02.2015 |
|
|
ZREEN s.r.o. |
SOŠA |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-049
|
spracovanie mzdových podkladov
|
240,00 |
s DPH |
17.02.2015 |
|
|
ZREEN s.r.o. |
SOŠA |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-050
|
prenájom kopir.stroja
|
109,56 |
s DPH |
17.02.2015 |
|
|
XEROX LIMITED,o.z. |
SOŠA |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/1-017
|
utierka papierová
|
74,57 |
s DPH |
17.02.2015 |
|
|
Double N,s.r.o. |
SOŠA |
|
|
17.02.2015 |
|
Zmluva |
ODB/131/0016/2015
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
13.02.2015 |
|
|
VW Slovakia a.s. |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-044
|
WIFI
|
82,80 |
s DPH |
11.02.2015 |
|
|
SWAN,a.s. |
SOŠA |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-043
|
opakovaná dodávka plynu
|
13,00 |
s DPH |
11.02.2015 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
SOŠA |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/1-016
|
papier toaletný
|
128,26 |
s DPH |
11.02.2015 |
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO,a.s. |
SOŠA |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/1-015
|
čistace potreby
|
256,78 |
s DPH |
11.02.2015 |
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO,a.s. |
SOŠA |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-038
|
plyn
|
10 703,74 |
s DPH |
10.02.2015 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
SOŠA |
|
|
10.02.2015 |
|
Zmluva |
ODB-111-5072-13
|
Dodatok č. 1 k zmluve
|
|
s DPH |
10.02.2015 |
|
|
ZREEN s.r.o |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2-036
|
telefón
|
249,41 |
s DPH |
10.02.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠA |
|
|
10.02.2015 |