|
Faktúra |
2017187
|
energie
|
2 075,21 |
s DPH |
14.11.2017 |
|
|
Duálna Akadémia |
SSOŠADA |
|
|
15.02.2018 |
|
Faktúra |
2172204624
|
tlačivá
|
337,28 |
s DPH |
06.07.2017 |
|
|
ŠEVT |
SSOŠADA |
|
|
29.09.2017 |
|
Faktúra |
1704353
|
Headway učebnice AJ
|
1 800,00 |
s DPH |
27.09.2017 |
|
|
OXICO- jazykové knihy |
SSOŠADA |
|
|
09.11.2017 |
|
Faktúra |
2017294
|
servis a správa výpočtovej techniky
|
438,16 |
s DPH |
21.09.2017 |
|
|
AWAX s.r.o |
SSOŠADA |
|
|
09.11.2017 |
|
Faktúra |
770171648
|
gastrolístky
|
1 778,80 |
s DPH |
20.09.2017 |
|
|
edenred |
SSOŠADA |
|
|
29.09.2017 |
|
Faktúra |
40170398
|
Šatník 6-dverový
|
4 110,00 |
s DPH |
08.09.2017 |
|
|
MERCATOR-DMS |
SSOŠADA |
|
|
29.09.2017 |
|
Faktúra |
122017
|
väzba triednych kníh
|
320,00 |
s DPH |
30.08.2017 |
|
|
Miroslav Čeliga |
SSOŠADA |
|
|
29.09.2017 |
|
Faktúra |
2017260
|
servis a správa výpočtovej techniky
|
438,16 |
s DPH |
21.08.2017 |
|
|
AWAX s.r.o |
SSOŠADA |
|
|
29.09.2017 |
|
Faktúra |
0717122
|
vertikálne žaluzie
|
692,48 |
s DPH |
21.07.2017 |
|
|
Miranttes |
SSOŠADA |
|
|
29.09.2017 |
|
Faktúra |
4017122
|
odborný výcvik
|
742,50 |
s DPH |
17.07.2017 |
|
|
SOŠ Technická |
SSOŠADA |
|
|
29.09.2017 |
|
Faktúra |
2017221
|
servis a správa výpočtovej techniky
|
438,16 |
s DPH |
17.07.2017 |
|
|
AWAX s.r.o |
SSOŠADA |
|
|
29.09.2017 |
|
Faktúra |
1001817
|
odborný výcvik
|
683,76 |
s DPH |
13.07.2017 |
|
|
SPŠ Strojnícka |
SSOŠADA |
|
|
29.09.2017 |
|
Faktúra |
1706090
|
odobraté obedy
|
829,40 |
s DPH |
10.07.2017 |
|
|
Global Gastro s.r.o |
SSOŠADA |
|
|
29.09.2017 |
|
Faktúra |
1706089
|
odobraté obedy
|
1 771,40 |
s DPH |
10.07.2017 |
|
|
Global Gastro s.r.o |
SSOŠADA |
|
|
29.09.2017 |
|
Faktúra |
1706088
|
odobraté obedy
|
1 252,80 |
s DPH |
10.07.2017 |
|
|
Global Gastro s.r.o |
SSOŠADA |
|
|
29.09.2017 |
|
Faktúra |
13171159
|
ISIC žiaci I. ročník
|
1 227,00 |
s DPH |
04.07.2017 |
|
|
TransData |
SSOŠADA |
|
|
29.09.2017 |
|
Faktúra |
1709099
|
odobraté obedy
|
1 450,80 |
s DPH |
11.10.2017 |
|
|
Global Gastro s.r.o |
SSOŠADA |
|
|
09.11.2017 |
|
Faktúra |
770163464
|
gastrolístky
|
1 778,80 |
s DPH |
04.07.2017 |
|
|
edenred |
SSOŠADA |
|
|
29.09.2017 |
|
Faktúra |
16173018
|
ISIC žiaci I. ročník
|
1 188,50 |
s DPH |
04.07.2017 |
|
|
CKM |
SSOŠADA |
|
|
29.09.2017 |
|
Faktúra |
4017105
|
odborný výcvik
|
742,50 |
s DPH |
19.06.2017 |
|
|
SOŠ Technická |
SSOŠADA |
|
|
29.09.2017 |